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目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况
一、部门职责
洪洞县统计局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于统计工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)承担组织领导和协调全县统计工作,确保统计数据真实、准确、完整、及时。贯彻执行统计工作法律、法规和方针、政策。组织执行国家统计制度和统计标准。建立防范和惩治统计造假、弄虚作假责任制。加强统计执法机构和队伍建设,依法实施统计执法检查并查处统计违法行为。
(二)建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控、评估和核查。
(三)根据国家、省、市重大国情国力普查计划、方案,拟订全县的实施方案,会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查。
(四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。
(五)组织实施管理能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。
(六)组织各乡(镇)、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全县性基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息,组织建立部门间统计信息共享制度和发布制度。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
(七)依法审批或者备案各部门的统计调查项目,地方统计调查项目;指导部门统计基础工作。
(八)建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统,指导各乡(镇)统计信息化系统建设。
(九)管理下属事业单位。协助管理临汾市统计局洪洞县统计调查监测中心。协调全县统计专业技术资格考试、职务评聘工作。指导全县统计基层基础建设和统计队伍建设。统一管理县级统计事业费。
(十)组织、指导全县统计科学研究、统计人员教育培训工作。
(十一)组织、管理、指导全县统计调查监测、城乡统计调查、民意调查、地方重要统计数据的补充抽样调查任务和全县经济社会发展监测、考核、评价。
(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
洪洞县统计局内设4个股室,包括办公室、综合核算股、工财股、农业股,下设1个事业单位:洪洞县普查中心。洪洞县统计局2021年度决算人数18人,其中:在职18人。
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度部门决算收入348.42万元、支出352.78万元。与2020年相比,收入减少387.95万元,下降52.68%,支出减少379.92万元,下降51.85%。主要原因是:列支第七次全国人口普查项目工作经费减少,合理规范使用财政资金,提高资金的使用效益,节约经费。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计348.42万元,其中:财政拨款收入348.42万元,占比100%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%;附属单位上缴收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计352.78万元,其中:基本支出187.94万元,占比53.27%;项目支出164.84万元,占比46.73%;上缴上级支出0万元,占比0%,经营支出0万元,占比0%,对附属单位补助支出0万元,占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计348.42万元、支出总计352.78万元。与2020年相比,财政拨款收入减少387.95万元,下降52.68%;财政拨款支出减少379.92万元,下降51.85%。主要原因是:列支第七次全国人口普查项目工作经费减少,合理规范使用财政资金,提高资金的使用效益,节约经费 。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出352.78万元,占本年度支出总额的100%。与2020年相比,减少379.92万元,下降51.85%。主要原因是列支第七次全国人口普查项目工作经费减少,合理规范使用财政资金,提高资金的使用效益,节约经费。其中,人员经费182.26万元,占比51.66%,日常公用经费170.52万元,占比48.34%。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出352.78万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出294.65万元,占83.52%;教育(类)支出17.23万元,占4.88%;社会保障和就业(类)支出25.1万元,占7.11%;住房保障(类)支出13.8万元,占3.91%;其他(类)支出2万元,占0.58%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款年初预算311.82万元,支出决算352.78万元,完成年初预算的113.14%。其中:
1、一般公共服务支出(类)。年初预算272.22万元,支出决算294.65万元,完成年初预算的108.24%,用于在职人员工资、保险、公用经费以及项目的支出,占一般公共预算支出的83.52%。较2020年决算减少406.48万元,下降57.97%,主要原因是列支第七次全国人口普查项目工作经费减少,合理规范使用财政资金,提高资金的使用效益,节约经费。
具体情况如下:
统计信息事务(款)行政运行(项)。年初预算94.41万元,支出决算89.63万元,完成年初预算的94.94%,用于在职人员工资、保险以及公用经费的支出。较2020年决算增加3.24万元,增长3.75%,主要原因是考录公务员经费及行政人员普调增资造成。
统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算0万元,支出决算10万元,用于基层统计信息手册印刷费的支出。较2020年决算增加9.31万元,增长1349.27%,主要原因是本年度增加基层统计信息手册印刷费项目。
统计信息事务(款)专项统计业务(项)。年初预算5万元,支出决算4.43万元,完成年初预算的88.6%,用于农村一套表改革工作专项统计方面的支出。较2020年决算减少0.57万元,下降11.4%,主要原因是合理规范使用财政资金,提高资金的使用效益,节约经费。
统计信息事务(款)专项普查活动(项)年初预算70万元,支出决算60.48万元,完成年初预算的86.4%,用于第七次全国人口普查专项普查方面的支出。较2020年决算减少472万元,下降88.66%,主要原因是列支第七次全国人口普查项目工作经费减少,合理规范使用财政资金,提高资金的使用效益,节约经费。
统计信息事务(款)统计抽样调查(项)年初预算29.43万元,支出决算57.54万元,完成年初预算的195.51%,用于人口变动抽样调查方面的支出。较2020年决算增加54.54万元,增长18.18倍,主要原因是增加了人口抽样调查工作经费和县级月度劳动力调查工作经费。
统计信息事务(款)事业运行(项)。年初预算70.67万元,支出决算72.58万元,完成年初预算的102.70%,用于在职人员工资、保险以及公用经费的支出。较2020年决算增加1万元,增长1.36%,主要原因是事业管理人员普调增资造成。
2、教育支出(类)。年初预算0万元,支出决算17.23万元,用于进修及培训方面的支出,占一般公共预算支出的4.88%。较2020年决算增加17.23万元,主要原因是进行了普查工作人员的业务培训。
具体情况如下:
教育支出(款)培训支出(项)。年初预算0万元,支出17.23万元,用于进修及培训方面的支出。占一般公共预算支出的4.88%。较2020年决算增加17.23万元,主要原因是进行了普查工作人员的业务培训。
3、社会保障和就业支出(类)。年初预算25.14万元,支出25.1万元,完成年初预算的99.84%,用于行政单位离退休、在职人员养老保险缴费方面的支出。占一般公共预算支出的7.11%。较2020年决算增加7.64万元,增长43.76%,主要原因是增加了行政单位离退休人员的支出。
具体情况如下:
社会保障和就业支出(款)行政单位离退休(项)年初预算6.3万元,支出6.29万元,基本完成年初预算的99.84%,较2020年决算增加6.29万元,用于行政单位离退休人员的支出。
社会保障和就业支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算18.84万元,支出18.8万元,年初预算的99.79%,用于在职人员养老保险保险缴费支出。较2020年决算增加1.34万元,增长7.67%,主要原因是工资提标,相应经费增加。
3、住房保障支出(类)年初预算14.46万元,支出决算13.8万元,完成年初预算的95.44%,用于缴纳单位职工住房公积金的支出。较2020年决算减少0.31万元,下降2.20%,主要原因是单位人员调整,相应经费变化。
具体情况如下:
住房保障支出(款)住房公积金(项)。年初预算14.46万元,支出决算13.8万元,完成年初预算的95.44%,用于缴纳单位职工住房公积金的支出。较2020年决算减少0.31万元,下降2.20%,主要原因是单位人员调整,相应经费变化。
4、其他支出(类)。年初预算0万元,支出决算2万元,用于2019年度目标责任考核奖励资金支出。较2020年决算增加2万元,主要原因是本年度增加目标责任考核奖励资金。
具体情况如下:
其他支出(款)其他支出(项)。年初预算0万元,支出决算2万元,用于2019年度目标责任考核奖励资金支出。较2020年决算增加2万元,主要原因是本年度增加目标责任考核奖励资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出187.94万元,其中:人员经费169.94万元,主要包括基本工资69.12万元,津贴补贴28.8万元,奖金2.33万元,绩效工资22.87万元,机关事业单位基本养老保险缴费18.08万元,职工基本医疗保险缴费8.43万元,其他社会保障缴费0.76万元,住房公积金13.26万元, 退休费6.16万元,医疗费补助0.13万元;公用经费18万元,主要包括办公费1.5万元,印刷费0.5万元,咨询费1.11万元,水费0.1万元,电费0.2万元,差旅费0.52万元,维修(护)费0.4万元,培训费0.2万元,委托业务费0.6万元,工会经费2.3万元,福利费4.22万元,其他交通费用6.35万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:我单位无“三公”经费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
(1)因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:我单位无因公出国(境)费。2021年因公出国(境)团组共计0个,0人。
(2)公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。其中:公务用车购置年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
公务用车购置及运行维护费比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:公务用车购置费比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:我单位无公务用车购置及运行维护费。截至2021年底,洪洞县统计局使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为0辆(当年)、保有量为0辆。
(3)公务接待费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:我单位无公务接待费。共接待0批次,0人次。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初预算为0万元、支出决算为0万元,完成年初预算的0%。与2020年相比,收入总计增加(减少)0万元,增长(下降)0%,支出总计增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。与2020年相比,收入总计增加(减少)0万元,增长(下降)0%,支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2021年度机关运行经费年初预算为18.31万元,支出决算18万元,完成年初预算的98.31%,决算数小于预算数的主要原因是:提高资金的使用效益,节约经费。与2020年相比,支出减少2.53万元,下降12.32%,主要原因是落实过紧日子要求压减公用支出,提高资金的使用效益,节约经费。
(二)政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,占0%,政府采购工程支出0万元,占0%,政府采购服务支出0万元,占0%。政府采购授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,单位共有车辆0辆(本年购置0辆),其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上的通用设备0套;单位价值100万元以上的专用设备0套;房屋建筑物建筑面积0平方米,价值0万元;在建工程0万元。
(四)预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位组织对2021年度部门预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目14个,涉及资金164.84万元。
我单位开展整体支出绩效评价,涉及资金164.84万元。从评价情况来看,洪洞县统计局2021年财政项目支出绩效自评项目共14个,财政拨款总金额为164.84万元,支出164.84万元,全部进行绩效管理。
洪洞县统计局未开展部门评价。
2、部门决算中项目绩效自评情况
(1)县级全国月度劳动力调查经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分为100分,评价结果为优,【总分设置为100分,90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差】。项目全年预算数为21.43万元,执行数为21.43万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:根据方案要求严格执行洪洞县劳动力调查制度,调查并发布以调查失业率为核心的就业数据目标,分析研判全国就业形势,以及产生就业问题的主要原因目标,围绕就业形势形成政策咨询建议,为党政决策提供数据支持;二是工作开展情况及评价结论:根据绩效管理考核目标的要求,有专人负责抓好项目完成情况的跟进,收集了各类相关的文件,做好了相关督查工作,确保了项目资金的使用规范、支付及时和安全运行;三是项目绩效指标完成情况:该项目完成良好,年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:为使绩效评价结果得到合理使用,应将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配的重要依据。
(2)印刷费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分为100分,评价结果为优,【总分设置为100分,90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差】。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:为紧扣“十四五”转型出雏型开好局起好步,更好的服务于洪洞县高质量发展需求,更好的服务于全县各级领导干部和企业一套表调查单位及基层统计人员,确保源头统计数据质量和各类经济数据的准确性、完整性、及时性,提高政府统计公信力;二是工作开展情况及评价结论:加强内部控制管理,多方参与协调和监督,单位制定出促进绩效项目实施的项目管理制度,有效地跟进并监控;三是项目绩效指标完成情况:该项目完成良好,年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:为使绩效评价结果得到合理使用,应将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配的重要依据。
(3)2021年零星增资项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分为99.1分,评价结果为优,【总分设置为100分,90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差】。项目全年预算数为0.08万元,执行数为0.08万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:主要用于2021年零星增资,提高职工工作效率;二是工作开展情况及评价结论:根据绩效管理考核目标的要求,有专人负责抓好项目完成情况的跟进,收集了各类相关的文件,做好了相关督查工作,确保了项目资金的使用规范、支付及时和安全运行;三是项目绩效指标完成情况:该项目完成良好,年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:为使绩效评价结果得到合理使用,应将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配的重要依据。
(4)人员普调增资项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分为99.1分,评价结果为优,【总分设置为100分,90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差】。项目全年预算数为2.31万元,执行数为2.31万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:主要用于人员普调增资,提高职工工作效率;二是工作开展情况及评价结论:根据绩效管理考核目标的要求,有专人负责抓好项目完成情况的跟进,收集了各类相关的文件,做好了相关督查工作,确保了项目资金的使用规范、支付及时和安全运行;三是项目绩效指标完成情况:该项目完成良好,年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:为使绩效评价结果得到合理使用,应将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配的重要依据。
(5)城乡一体化调查项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分为100分,评价结果为优,【总分设置为100分,90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差】。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:全面、准确、及时了解全国和各地区城乡居民收入、消费及其他生活状况,客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量。生产并发布以居民收入和生活支出为核心的数据产品,满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要。为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据;二是工作开展情况及评价结论:根据绩效管理考核目标的要求,有专人负责抓好项目完成情况的跟进,收集了各类相关的文件,做好了相关督查工作,确保了项目资金的使用规范、支付及时和安全运行;三是项目绩效指标完成情况:该项目完成良好,年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:为使绩效评价结果得到合理使用,应将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配的重要依据。
(6)第七次全国人口普查项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分为100分,评价结果为优,【总分设置为100分,90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差】。项目全年预算数为60.48万元,执行数为60.48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:做好登记2010年以来人口出生变动情况以及房屋情况;二是工作开展情况及评价结论:根据绩效管理考核目标的要求,有专人负责抓好项目完成情况的跟进,收集了各类相关的文件,做好了相关督查工作,确保了项目资金的使用规范、支付及时和安全运行;三是项目绩效指标完成情况:该项目完成良好,年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:为使绩效评价结果得到合理使用,应将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配的重要依据。
(7)2021年零星增资项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分为100分,评价结果为优,【总分设置为100分,90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差】。项目全年预算数为0.82万元,执行数为0.82万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:主要用于2021年零星增资,提高职工工作效率;二是工作开展情况及评价结论:根据绩效管理考核目标的要求,有专人负责抓好项目完成情况的跟进,收集了各类相关的文件,做好了相关督查工作,确保了项目资金的使用规范、支付及时和安全运行;三是项目绩效指标完成情况:该项目完成良好,年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:为使绩效评价结果得到合理使用,应将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配的重要依据。
(8)考录公务员经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分为100分,评价结果为优,【总分设置为100分,90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差】。项目全年预算数为6.29万元,执行数为6.29万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:主保证机关工作人员工资正常增长,保持机关人员工作积极性,工作稳定运转;二是工作开展情况及评价结论:根据绩效管理考核目标的要求,有专人负责抓好项目完成情况的跟进,收集了各类相关的文件,做好了相关督查工作,确保了项目资金的使用规范、支付及时和安全运行;三是项目绩效指标完成情况:该项目完成良好,年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:为使绩效评价结果得到合理使用,应将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配的重要依据。
(9)人员普调增资项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分为100分,评价结果为优,【总分设置为100分,90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差】。项目全年预算数为1.04万元,执行数为1.04万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:主要用于人员普调增资,提高职工工作效率;二是工作开展情况及评价结论:根据绩效管理考核目标的要求,有专人负责抓好项目完成情况的跟进,收集了各类相关的文件,做好了相关督查工作,确保了项目资金的使用规范、支付及时和安全运行;三是项目绩效指标完成情况:该项目完成良好,年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:为使绩效评价结果得到合理使用,应将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配的重要依据。
(10)农村一套表改革工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分为100分,评价结果为优,【总分设置为100分,90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差】。项目全年预算数为4.43万元,执行数为4.43万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:调查结束并进行质量抽查,为各级政府制定三农政策和计划、进行宏观经济管理与调控提供依据;二是工作开展情况及评价结论:根据绩效管理考核目标的要求,有专人负责抓好项目完成情况的跟进,收集了各类相关的文件,做好了相关督查工作,确保了项目资金的使用规范、支付及时和安全运行;三是项目绩效指标完成情况:该项目完成良好,年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:为使绩效评价结果得到合理使用,应将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配的重要依据。
(11)全域、全行业开展统计业务知识和统计法规培训全覆盖经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分为100分,评价结果为优,【总分设置为100分,90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差】。项目全年预算数为17.23万元,执行数为17.23万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:为规范统计行为,确保源头统计数据质量和各类经济数据应统尽统,根据省市相关文件要求,我局拟对涉及我县高质量发展和主要经济指标的相关部门单位和企业进行全面培训;二是工作开展情况及评价结论:根据绩效管理考核目标的要求,有专人负责抓好项目完成情况的跟进,收集了各类相关的文件,做好了相关督查工作,确保了项目资金的使用规范、支付及时和安全运行;三是项目绩效指标完成情况:该项目完成良好,年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:为使绩效评价结果得到合理使用,应将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配的重要依据。
(12)人口变动抽样调查工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分为100分,评价结果为优,【总分设置为100分,90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差】。项目全年预算数为28.11万元,执行数为28.11万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:准确、及时地掌握人口变动情况,满足各级人民政府制定国民经济和社会发展规划、满足县域经济考核和掌握人口变动情况的需要;二是工作开展情况及评价结论:根据绩效管理考核目标的要求,有专人负责抓好项目完成情况的跟进,收集了各类相关的文件,做好了相关督查工作,确保了项目资金的使用规范、支付及时和安全运行;三是项目绩效指标完成情况:该项目完成良好,年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:为使绩效评价结果得到合理使用,应将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配的重要依据。
(13)2020年度考核评定为优秀等次公务员发放奖励金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分为100分,评价结果为优,【总分设置为100分,90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差】。项目全年预算数为0.3万元,执行数为0.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:提高公务员工作积极性,保持公务员队伍争先创优活力;二是工作开展情况及评价结论:根据绩效管理考核目标的要求,有专人负责抓好项目完成情况的跟进,收集了各类相关的文件,做好了相关督查工作,确保了项目资金的使用规范、支付及时和安全运行;三是项目绩效指标完成情况:该项目完成良好,年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:为使绩效评价结果得到合理使用,应将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配的重要依据。
(14)人口变动抽样调查工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分为100分,评价结果为优,【总分设置为100分,90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差】。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:准确、及时地掌握人口变动情况,满足各级人民政府制定国民经济和社会发展规划、满足县域经济考核和掌握人口变动情况的需要;二是工作开展情况及评价结论:根据绩效管理考核目标的要求,有专人负责抓好项目完成情况的跟进,收集了各类相关的文件,做好了相关督查工作,确保了项目资金的使用规范、支付及时和安全运行;三是项目绩效指标完成情况:该项目完成良好,年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:为使绩效评价结果得到合理使用,应将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配的重要依据。
3、部门整体绩效自评情况
我单位2021年度开展了部门整体支出绩效自评价,共涉及资金164.84万元,从评价情况来看,我单位对14个项目进行自评管理,做到有法可依,有章可循,实现管理的规范化、制度化。进一步健全机关各项财务制度,严格财经手续,完善经费使用内部控制制度,加强对原始票据的合法性、完整性审核,做到票据合法规范,手续完备。
洪洞县统计局整体绩效自评表 | |||||||
年度计划完成情况 | |||||||
职能名称 | 政策或重点任务 | 完成情况 | 预算数(万元) | 其中:财政拨款 | 执行数(万元) | ||
1 | 3、人口抽样,有利于及时准确地掌握人口变动情况,满足政府制定国民经济和社会发展规划、满足县域经济考核、掌握人口变动情况。 | 人口变动抽样调查 | 根据绩效管理考核目标的要求,抓好项目完成情况的跟进,收集各类相关的文件,做好相关督查工作,确保项目的顺利完成。 | 160.49 | 160.49 | 160.49 | |
2 | 1、全面了解农业生产经营活动的基本情况,掌握农业生产进度及区域分布情况,为政府制定三农政策和计划、进行宏观经济管理与调控提供依据。 | 农村一套表填报 | 根据绩效管理考核目标的要求,抓好项目完成情况的跟进,收集各类相关的文件,做好相关督查工作,确保项目的顺利完成。 | 0 | |||
3 | 2、人口普查,有利于科学制定国民经济和社会发展规划,统筹安排人民的物质和文化生活,实施可持续发展战略,构建社会主义和谐社会。 | 第七次全国人口普查 | 根据绩效管理考核目标的要求,抓好项目完成情况的跟进,收集各类相关的文件,做好相关督查工作,确保项目的顺利完成。 | 0 | |||
金额合计 | 160.49 | 160.49 | 160.49 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 |
产出指标 | 数量 | 第七次全国人口普查办公用品采购次数 | 3 | >=5次 | 5次 | 100.00% | 3 |
第七次全国人口普查参会人数 | 3 | >=100人/次 | 100人/次 | 100.00% | 3 | ||
第七次全国人口普查会议次数 | 3 | >=3次 | 3次 | 100.00% | 3 | ||
第七次全国人口普查辅助调查员人数 | 4 | <=15人 | 15人 | 100.00% | 4 | ||
第七次全国人口普查印刷次数 | 3 | >=4次 | 4次 | 100.00% | 3 | ||
农村一套表数据汇总上报次数 | 3 | >=3次 | 3次 | 100.00% | 3 | ||
农村一套表普查人数 | 4 | >=100人 | 100人 | 100.00% | 4 | ||
人口变动抽样调查户数 | 4 | >=3200户 | 3200户 | 100.00% | 4 | ||
人口变动抽样调查普查员人数 | 5 | >=100人 | 100人 | 100.00% | 5 | ||
人口变动抽样调查普查小区 | 5 | >=44个 | 44个 | 100.00% | 5 | ||
质量 | 农村一套表调查准确率 | 5 | 1 | 100% | 100.00% | 5 | |
第七次全国人口普查统计数据准确率 | 5 | 1 | 100% | 100.00% | 5 | ||
人口变动抽样调查准确率 | 5 | 1 | 100% | 100.00% | 5 | ||
时效 | 农村一套表填报及时率 | 5 | 1 | 100% | 100.00% | 5 | |
第七次全国人口普查分析数据工作完成及时率 | 5 | 1 | 100% | 100.00% | 5 | ||
人口变动抽样调查及时率 | 5 | 1 | 100% | 100.00% | 5 | ||
成本 | 第七次全国人口普查印刷成本 | 3 | <=3.25万元/次 | 3.25万元/次 | 100.00% | 3 | |
第七次全国人口普查辅助调查员成本 | 3 | <=1800元/人 | 1800元/人 | 100.00% | 3 | ||
第七次全国人口普查会议成本 | 3 | <=100元/人/天 | 100元/人/天 | 100.00% | 3 | ||
第七次全国人口普查办公用品成本 | 3 | <=1.60万元 | 1.6万元 | 100.00% | 3 | ||
农村一套表普查员、联网直报户劳动报酬 | 3 | <=3万元 | 3万元 | 100.00% | 3 | ||
农村一套表办公用品采购成本 | 3 | <=1.50万元 | 1.5万元 | 100.00% | 3 | ||
人口变动抽样调查普查员劳动报酬 | 3 | =3万元 | 3万元 | 100.00% | 3 | ||
人口变动抽样调查调查物资 | 3 | =2万元 | 2万元 | 100.00% | 3 | ||
效益指标 | 经济效益 | ||||||
社会效益 | 满足县域经济考核和掌握人口变动情况 | 3 | 满足 | 100% | 100% | 3 | |
生态效益 | |||||||
可持续影响 | 长效管理控制 | 3 | 完善 | 100% | 100% | 3 | |
满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | 3 | >=95% | 95% | 100.00% | 3 |
合计 | 100 | 100(优秀) |
4、部门评价项目绩效评价结果
我单位本年度未开展部门评价。
(五)其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 相关附件
附件1:洪洞县统计局2021年度本级决算公开表01-10
附件2:洪洞县统计局2021年度项目支出绩效自评表
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