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目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况
一、部门职责
(一)执行上级行政机关的决定、法律、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
(二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
(三)承担国有资产、集体资产管理和监督;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。
(四)开展社会主义民主和法治宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。
(五)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。
(六)加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
(七)指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会。
二、机构设置情况
赵城镇人民政府内设6个股室,包括:党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、行政审批办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室。直属事业机构4个,分别是党群服务中心、综合行政执法队、综合便民服务中心和退役军人服务保障工作站。赵城镇人民政府2021年度决算人数64人,其中:在职63人、离休人员1人。
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度部门决算收入3980.81万元、支出4098.85万元。与2020年相比,收入减少5068.03万元,下降56.01%,支出减少4713.45万元,下降53.49%。主要原因是:本年度清洁取暖等项目减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计3980.81万元,其中:财政拨款收入3958.09万元,占比99.43%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%;附属单位上缴收入0万元,占比0%;其他收入22.72万元,占比0.57%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计4098.85万元,其中:基本支出735.16万元,占比17.94%;项目支出3363.69万元,占比82.06%;上缴上级支出0万元,占比0%,经营支出0万元,占比0%,对附属单位补助支出0万元,占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计3958.09万元、支出总计4076.13万元。与2020年相比,财政拨款收入减少5023.91万元,下降55.93%;财政拨款支出减少4669.33万元,下降53.39%。主要原因是:本年度清洁取暖等项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出3906.03万元,占本年度支出总额的95.83%。与2020年相比,减少3789万元,下降49.24%。主要原因是本年度清洁取暖等项目减少。其中,人员经费2694.51万元,占比68.98%,日常公用经费1211.53万元,占比31.02%。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出4076.13万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1797.51万元,占44.1%;社会保障和就业(类)支出85.71万元,占2.1%;卫生健康(类)支出7.35万元,占0.18%;节能环保(类)支出43.73万元,占1.07%;城乡社区(类)支出1663.3万元,占40.81%;农林水(类)支出422.2万元,占10.36%;自然资源海洋气象等(类)支出4.2万元,占0.1%;住房保障(类)支出48.13万元,占1.18%;其他(类)支出4万元,占0.1%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款年初预算2980.36万元,支出决算3906.03万元,完成年初预算的131.06%。其中:
1、一般公共服务支出(类)。年初预算1506.85万元,支出决算1797.51万元,完成年初预算的119.29%,用于工资、运转经费、伙食补助、基层党建活动经费、乡镇工作补贴、选派干部到村任职报酬及生活补助、离任“两委”主干生活补贴经费、考录人员工资及保险等方面的支出,占一般公共预算支出的46.02%。较2020年决算增加427.92万元,增长31.24%,主要原因是本年度新增赵城高速铁路沿线隐患整治经费、选派干部到村任职报酬及生活补助、优秀等次公务员奖励、2020-2021年度调资、赵城镇对三维供暖管网改造及锅炉维修资金、人大代表联络站活动经费等项目。
具体情况如下:
政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算436.96万元,支出决算451万元,完成年初预算的103.21%,用于工资福利、社会保障缴费、日常运转方面的支出。较2020年决算增加108.25万元,增长31.58%,主要原因是本年度发放2020-2021年调资、优秀公务员奖励金、考录人员工资及保险等经费。
政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算187.11万元,支出决算209.46万元,完成年初预算的111.94%,用于工资福利、社会保障缴费方面的支出。较2020年决算增加68.06万元,增长48.13%,主要原因是本年度发放2020-2021年普调及零星增资、补发事业人员车补、新考录人员工资保险等,原计划生育事务(款)计划生育服务(项)科目下人员经费调整至本科目下支出。
政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算605.14万元,支出决算972.06万元,完成年初预算的160.63%,用于机关伙食补助、乡镇工作人员补贴方面的支出。较2020年决算增加588.36万元,增长153.34%,主要原因是乡镇工作人员补贴提标、新增高速铁路沿线隐患整治经费、三维供暖管网改造及锅炉维修资金。
党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算0万元,支出决算0.94万元,用于乡镇工作补贴、优秀公务员奖金等方面的支出。较2020年决算减少97.34万元,下降99.04%,主要原因是2021年将本科目下人员经费调整至政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出。
党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算277.64万元,支出决算161.49万元,完成年初预算的58.17%,用于基层党建活动经费、选派干部报酬等方面的支出。较2020年决算减少103.16万元,下降38.98%,主要原因是本年度新增项目选派干部到村任职报酬及生活补助。
组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算0万元,支出决算2.56万元,用于农村离任“两委”主干生活补贴经费、党员教育培训专项经费方面的支出。较2020年决算减少124.72万元,下降97.99%,主要原因是2021年“三基建设”经费支出减少。
2、社会保障和就业支出(类)。年初预算89.91万元,支出85.71万元,完成年初预算的95.33%,用于退休人员取暖费等支出和在职人员养老保险支出。占一般公共预算支出的2.19%。较2020年决算增加11.36万元,增长15.29%,主要原因是本年度新增退休人员采暖补贴、补充医疗、新考录人员社会保障缴费等方面的支出。
具体情况如下:
行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算21.2万元,支出决算21.52万元,完成年初预算的101.51%,用于退休人员采暖补贴方面的支出。较2020年决算增加11.05万元,增长105.56%,主要原因是本年度新增退休人员采暖补贴、补充医疗等方面的支出。
行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算64.15万元,支出决算63.85万元,完成年初预算的99.53%,用于本部门人员基本养老保险缴费方面的支出。较2020年决算增加0.29万元,增长0.46%,主要原因是本年度新增新考录人员社会保障缴费。
行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算4.56万元,支出决算0.35万元,完成年初预算的7.68%,用于本单位人员职业年金缴费方面的支出。较2020年决算增加0.03万元,增长9.4%,主要原因是本年度新增退休人员职业年金缴费方面的支出。
3、卫生健康支出(类)。年初预算10.43万元,支出7.35万元,完成年初预算的70.47%,用于计划生育补助方面的支出。占一般公共预算支出的0.19%。较2020年决算减少28.48万元,下降79.49%,主要原因是本年度计生人员工资及保险安排至事业运行科目、新冠疫情经费支出减少。
具体情况如下:
计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算10.43万元,支出决算7.35万元,完成年初预算的70.47%,用于计划生育补助方面的支出。较2020年决算减少28.48万元,下降79.49%,主要原因是本年度计划生育服务科目下人员工资及保险安排至事业运行科目支出。
4、节能环保支出(类)年初预算0万元,支出43.73万元,用于***方面的支出。占一般公共预算支出的1.12%。较2020年决算减少4898.28万元,下降99.12%,主要原因是本年度清洁取暖项目减少。
具体情况如下:
污染防治(款)水体(项)。年初预算0万元,支出决算43.73万元,用于赵城污水处理厂双回路及进水口COD监测设备购置及安装调试经费方面的支出。较2020年决算减少156.27万元,下降78.14%,主要原因是本年度水污染防治资金支出减少。
5、城乡社区支出(类)年初预算750万元,支出1493.19万元,用于城市维护费、污水处理厂工程运营资金等方面的支出。占一般公共预算支出的38.23%。较2020年决算增加1043.19万元,增长231.82%,主要原因是本年增加污水处理厂工程运营资金、集中供热运行补贴。
具体情况如下:
城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算750万元,支出决算1493.19万元,完成年初预算的199.1%,用于城市维护费、污水处理厂工程运营资金等方面的支出。较2020年决算增加1043.19万元,增长231.82%,主要原因是本年增加污水处理厂工程运营资金、集中供热运行补贴。
6、农林水支出(类)。年初预算572.77万元,支出决算422.2万元,完成年初预算的73.71%,用于2021年乡村环境治理补助资金、驻村帮扶工作经费、农村道路建设、村级管理费、脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金等方面的支出,占一般公共预算支出的108.09%。较2020年决算减少234.93万元,下降35.75%,主要原因是农村户厕建设改造工程水冲式改厕资金、一事一议项目资金支出减少。
具体情况如下:
农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算91.67万元,支出决算110.61万元,完成年初预算的120.66%,用于环境治理资金方面的支出。较2020年决算减少91.88万元,下降45.37%,主要原因是本年度农村户厕建设改造工程水冲式改厕资金支出减少。
扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算159.1万元,支出决算13.57万元,完成年初预算的8.53%,用于驻村帮扶工作经费方面的支出。较2020年决算减少149.57万元,下降91.68%,主要原因是2021年扶贫工作已基本结束,帮扶工作经费支出减少。
农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。年初预算0万元,支出决算82.99万元,用于村级一事一议项目资金方面的支出。较2020年决算增加82.99万元,主要原因是本年度无一事一议项目资金支出。
农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算287万元,支出决算215.02万元,完成年初预算的74.92%,用于村级管理费方面的支出。较2020年决算减少51.48万元,下降19.32%,主要原因是本年度赵城农村税费改革转移支付村级管理费支出减少。
6、自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算0万元,支出决算4.2万元,用于地质灾害防治经费、打击非法采矿资金方面的支出,占一般公共预算支出的0.11%。较2020年决算增加4.2万元,主要原因是本年度新增地质灾害防治经费、打击非法采矿资金。
自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算0万元,支出决算4.2万元,用于地质灾害防治经费、打击非法采矿资金方面的支出。较2020年决算增加4.2万元,主要原因是本年度新增地质灾害防治经费、打击非法采矿资金。
7、住房保障支出(类)年初预算48.4万元,支出48.13万元,完成年初预算的99.44%,用于在职人员及新考录人员住房公积金缴费方面的支出。占一般公共预算支出的1.23%。较2020年决算增加0.45万元,增长0.95%,主要原因是本年度新增考录人员住房公积金。
住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算48.4万元,支出决算48.13万元,完成年初预算的99.44%,用于在职人员及新考录人员住房公积金缴费方面的支出。较2020年决算增加0.45万元,增长0.95%,主要原因是本年度新增考录人员住房公积金。
8、其他支出(类)年初预算2万元,支出4万元,完成年初预算的200%,用于目标责任制考核奖励资金方面的支出。占一般公共预算支出的0.1%。较2020年决算减少108.27万元,下降96.44%,主要原因是本年度减少南同蒲铁路沿线危树处置工作经费等项目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出735.16万元,其中:人员经费591.24万元,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等支出;公用经费143.92万元,主要包括电费、劳务费、委托业务费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:本年度无三公经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
(1)因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:本部门无三公经费。2021年因公出国(境)团组共计0个,0人。
(2)公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。其中:公务用车购置年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
公务用车购置及运行维护费比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:公务用车购置费比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:本部门无三公经费。截至2021年底,赵城镇人民政府使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为0辆(当年)、保有量为0辆。
(3)公务接待费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:本部门无三公经费。共接待0批次,0人次。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初预算为157.09万元、支出决算为170.1万元,完成年初预算的108.28%,决算数大于预算数的原因为:本年度将村级组织运转补助经费、“三基建设”项目经费、乡村环境治理市级补助资金调整至基金下支出。与2020年相比,收入总计减少880.33万元,下降83.81%,支出总计减少880.33万元,下降83.81%。主要原因是本年度增加汾河生态修复治理与保护工程上游赵城段临时占地补偿费等项目。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,与2020年相比,收入总计增加(减少)0万元,增长(下降)0%,支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2021年度机关运行经费年初预算为153.02万元,支出决算143.92万元,完成年初预算的94.05%,决算数小于预算数的主要原因是:根据相关文件精神,厉行节约,减少开支。与2020年相比,支出增加10.54万元,增长7.9%,主要原因是本年度主要支出临时人员工资。
(二)政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额173.73万元,其中:政府采购货物支出173.73万元,占100%,政府采购工程支出0万元,占0%,政府采购服务支出0万元,占0%。政府采购授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本单位共有车辆1辆(本年购置0辆),其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是待报废车辆;单位价值50万元以上的通用设备0套,单位价值100万元以上的专用设备0套,房屋建筑物建筑面积0平方米,价值0万元;在建工程0万元。
(四)预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位组织对2021年度部门预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目40个,涉及资金3170.87万元。
我单位开展整体支出绩效评价,涉及资金3170.87万元。从评价情况来看,洪洞县赵城镇人民政府2021年财政项目支出绩效自评项目共40个,财政拨款总金额为3170.87万元,支出3170.87万元,全部进行绩效管理。
洪洞县堤村乡人民政府未开展部门评价。
2、部门决算中项目绩效自评情况
(1)2021年度地质灾害防治经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分为91.3分,评价结果为优。项目全年预算数为4.2万元,执行数为4.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:为确保我镇人民正常生产生活,加强地质灾害点的防固;二是工作开展情况及评价结论:根据实际测算数及标准,实际发放金额4.2万元;三是项目绩效指标完成情况:该项目完成良好,年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:预算资金使用计划性有待加强,完善用款计划管理,更科学合理的编制资金使用计划,进一步细化收支项目,按项目、按时间、按进度支出,提高资金的使用效益。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度,全流程跟踪管理资金,手续齐全,及时下达,及时拨付。
(2)2021年零星增资项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分为95.38分,评价结果为优。项目全年预算数为2.97万元,执行数为2.97万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:及时拨付资金,按规定发放增资金额;二是工作开展情况及评价结论:根据实际测算数及标准,实际发放金额2.97万元;三是项目绩效指标完成情况:该项目完成良好,年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:预算资金使用计划性有待加强,完善用款计划管理,更科学合理的编制资金使用计划,进一步细化收支项目,按项目、按时间、按进度支出,提高资金的使用效益。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度,全流程跟踪管理资金,手续齐全,及时下达,及时拨付。
(3)2021年普调增资项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为3.63万元,执行数为3.63万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:及时拨付资金,按规定发放增资金额;二是工作开展情况及评价结论:根据实际测算数及标准,实际发放金额36300元;三是项目绩效指标完成情况:该项目完成良好,年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度,全流程跟踪管理资金,手续齐全,及时下达,及时拨付。
(4)2021年市级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分为98.53分,评价结果为优。项目全年预算数为9.97万元,执行数为9.97万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:支持巩固拓展脱贫攻坚成果,支持衔接推进乡村振兴的产业发展,改善必要的农村人居环境整治和农村小型公益性基础设施建设;二是工作开展情况及评价结论:根据项目开展进度,实际发放金额9.97万元;三是项目绩效指标完成情况:该项目完成良好,年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:目标值设置较高,未达到预期目标。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度,全流程跟踪管理资金,手续齐全,及时下达,及时拨付。
(5)车补项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分为98.53分,评价结果为优。项目全年预算数为4.86万元,执行数为4.86万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:支持巩固拓展脱贫攻坚成果,支持衔接推进乡村振兴的产业发展,改善必要的农村人居环境整治和农村小型公益性基础设施建设;二是工作开展情况及评价结论:根据实际测算数及标准,实际发放金额4.86万元;三是项目绩效指标完成情况:该项目完成良好,年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度,全流程跟踪管理资金,手续齐全,及时下达,及时拨付。
(6)集中供热运行补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分为98.53分,评价结果为优。项目全年预算数为4.86万元,执行数为4.86万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:支持巩固拓展脱贫攻坚成果,支持衔接推进乡村振兴的产业发展,改善必要的农村人居环境整治和农村小型公益性基础设施建设;二是工作开展情况及评价结论:根据实际测算数及标准,实际发放金额4.86万元;三是项目绩效指标完成情况:该项目完成良好,年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度,全流程跟踪管理资金,手续齐全,及时下达,及时拨付。
(7)考录公务员经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分为99.06分,评价结果为优。项目全年预算数为6.2万元,执行数为6.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:按规定及时发放经费;二是工作开展情况及评价结论:根据实际测算数及标准,实际发放金额6.2万元;三是项目绩效指标完成情况:该项目完成良好,年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度,全流程跟踪管理资金,手续齐全,及时下达,及时拨付。
(8)离休干部生活补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为0.34万元,执行数为0.34万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:按规定及时下发资金;二是工作开展情况及评价结论:根据实际测算数及标准,实际发放金额3405元;三是项目绩效指标完成情况:该项目完成良好,年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度,全流程跟踪管理资金,手续齐全,及时下达,及时拨付。
(9)赵城镇对三维供暖管网改造及锅炉维修资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为300万元,执行数为300万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:及时拨付资金,保障三维家属区正常供暖;二是工作开展情况及评价结论:根据实际测算数及标准,实际发放金额300万元。三是项目绩效指标完成情况:该项目完成良好,年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度,全流程跟踪管理资金,手续齐全,及时下达,及时拨付。
(10)垃圾填埋场占地补偿费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为9.42万元,执行数为9.42万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:项目实施改善了上院村,提高了市民的生活质量;二是工作开展情况及评价结论:根据实际测算数及标准,实际发放金额9.42万元。三是项目绩效指标完成情况:该项目完成良好,年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度,全流程跟踪管理资金,手续齐全,及时下达,及时拨付。
(11)煤化工业园区公路用地补偿费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为16.26万元,执行数为16.26万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:及时支付占地补偿款,切实维护农民利益,加快企业高效平稳建设,推动乡镇不断发展;二是工作开展情况及评价结论:根据实际测算数及标准,实际发放金额16.26万元。三是项目绩效指标完成情况:该项目完成良好,年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:年初预算目标设置不合理,实际每亩补贴1153元。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度,全流程跟踪管理资金,手续齐全,及时下达,及时拨付。
(12)农村离任“两委”主干生活补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为2.57万元,执行数为2.57万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:及时赵城镇农村离任“两委”主干生活补贴;二是工作开展情况及评价结论:根据实际测算数及标准,实际发放金额25620元。三是项目绩效指标完成情况:该项目完成良好,年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度,全流程跟踪管理资金,手续齐全,及时下达,及时拨付。
(13)污水处理厂占用瓦窑头村占地补偿费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为3.62万元,执行数为3.62万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:污水处理厂占用瓦窑头村村民27户,共计36.138亩,每亩1000元,提高了占地补偿农民的收入;农民生活得到明显改善,幸福指数提升;二是工作开展情况及评价结论:根据实际测算数及标准,实际发放金额3.62万元。三是项目绩效指标完成情况:该项目完成良好,年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度,全流程跟踪管理资金,手续齐全,及时下达,及时拨付。
(14)乡镇遗属补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分为94.93分,评价结果为优。项目全年预算数为0.78万元,执行数为0.78万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:及时发放乡镇遗属补助;二是工作开展情况及评价结论:根据实际测算数及标准,实际发放金额7749元。三是项目绩效指标完成情况:该项目完成良好,年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:预算资金使用计划性有待加强,完善用款计划管理,更科学合理的编制资金使用计划,进一步细化收支项目,按项目、按时间、按进度支出,提高资金的使用效益。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度,全流程跟踪管理资金,手续齐全,及时下达,及时拨付。
(15)尧源污水处理厂双回路及进水口COD监测设备购置及安装调试经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分为94.59分,评价结果为优。项目全年预算数为43.73万元,执行数为43.73万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:及时与供电单位及在线监测设备销售单位及其他单位沟通,对污水处理厂的电力设施进行双回路升级、新架设第二能源,加空路线电缆铺设及设备安装等工程,提高污水处理厂生产水平,提升乡镇环境综合质量;二是工作开展情况及评价结论:根据项目开展进度,实际发放金额437323.09元。三是项目绩效指标完成情况:该项目完成良好,年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:预算资金使用计划性有待加强,完善用款计划管理,更科学合理的编制资金使用计划,进一步细化收支项目,按项目、按时间、按进度支出,提高资金的使用效益。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度,全流程跟踪管理资金,手续齐全,及时下达,及时拨付。
(16)赵城城市维护费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分为96.51分,评价结果为优。项目全年预算数为217.13万元,执行数为217.13万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:总体目标:全镇环境薄弱地段脏乱差问题得到有效解决,市容面貌明显改善,城市基础设施承载能力进一步提升,人民群众满意度显著增强;巩固维护成果,实现已维护区域管理人员、管理责任和管理措施全落实,做到即整即管;二是工作开展情况及评价结论:根据实际测算数及标准,实际发放金额217.13万元。三是项目绩效指标完成情况:该项目完成良好,年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:预算资金使用计划性有待加强,完善用款计划管理,更科学合理的编制资金使用计划,进一步细化收支项目,按项目、按时间、按进度支出,提高资金的使用效益。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度,全流程跟踪管理资金,手续齐全,及时下达,及时拨付。
(17)赵城汾河上游段临时占地补偿费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分为98.36分,评价结果为优。项目全年预算数为30.34万元,执行数为30.34万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:汾河占地补偿面积252.25亩,占地补偿人数37人;提高了占地补偿农民的收入;农民生活得到明显改善,幸福指数提升;二是工作开展情况及评价结论:根据实际测算数及标准,实际发放金额30.34万元。三是项目绩效指标完成情况:该项目完成良好,年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:预算资金使用计划性有待加强,完善用款计划管理,更科学合理的编制资金使用计划,进一步细化收支项目,按项目、按时间、按进度支出,提高资金的使用效益。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度,全流程跟踪管理资金,手续齐全,及时下达,及时拨付。
(18)赵城干部驻村帮扶工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为3.6万元,执行数为3.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:按实际工作进度按月及时支付补助及工作经费,巩固扶贫工作成效;二是工作开展情况及评价结论:根据实际测算数及标准,实际发放金额3.6万元。三是项目绩效指标完成情况:该项目完成良好,年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度,全流程跟踪管理资金,手续齐全,及时下达,及时拨付。
(19)赵城高速铁路沿线隐患整治经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分为90分,评价结果为优。项目全年预算数为102.05万元,执行数为102.05万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:我镇主要用于赵城镇官庄村辖区铁路沿线电力线路需下穿改造,为我镇区实施乡村振兴战略开好局;二是工作开展情况及评价结论:根据实际测算数及标准,实际发放金额102.05万元。三是项目绩效指标完成情况:该项目完成良好,年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:预算资金使用计划性有待加强,完善用款计划管理,更科学合理的编制资金使用计划,进一步细化收支项目,按项目、按时间、按进度支出,提高资金的使用效益。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度,全流程跟踪管理资金,手续齐全,及时下达,及时拨付。
(20)赵城伙食补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为7.26万元,执行数为7.26万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况稳定基层队伍建设,推动人才下基层的体制保障;二是工作开展情况及评价结论:根据实际测算数及标准,实际发放金额7.26万元。三是项目绩效指标完成情况:该项目完成良好,年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度,全流程跟踪管理资金,手续齐全,及时下达,及时拨付。
(21)赵城基层党建活动经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分为95.86分,评价结果为优。项目全年预算数为145.94万元,执行数为145.94万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:按标准按进度拨付两委班子及离任“两委”主干工资、按实际情况及进度拨付各村党建经费,保证我乡及各村党建和各项工作顺利开展;二是工作开展情况及评价结论:根据实际测算数及标准,实际发放金额145.94万元。三是项目绩效指标完成情况:该项目完成良好,年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:预算资金使用计划性有待加强,完善用款计划管理,更科学合理的编制资金使用计划,进一步细化收支项目,按项目、按时间、按进度支出,提高资金的使用效益。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度,全流程跟踪管理资金,手续齐全,及时下达,及时拨付。
(22)赵城计划生育补助经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分为96.73分,评价结果为优。项目全年预算数为7.35万元,执行数为7.35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:及时按月按进度支付计生信息员补贴;二是工作开展情况及评价结论:根据实际测算数及标准,实际发放金额7.35万元。三是项目绩效指标完成情况:该项目完成良好,年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:预算资金使用计划性有待加强,完善用款计划管理,更科学合理的编制资金使用计划,进一步细化收支项目,按项目、按时间、按进度支出,提高资金的使用效益。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度,全流程跟踪管理资金,手续齐全,及时下达,及时拨付。
(23)赵城精细煤化工业园区公路用地补偿费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分为98.66分,评价结果为优。项目全年预算数为71.77万元,执行数为71.77万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:及时支付占地补偿款,切实维护农民利益,加快企业高效平稳建设,推动乡镇不断发展;二是工作开展情况及评价结论:根据实际测算数及标准,实际发放金额71.77万元。三是项目绩效指标完成情况:该项目完成良好,年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:目标值设置较高,未达到预期目标。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度,全流程跟踪管理资金,手续齐全,及时下达,及时拨付。
(24)赵城农村税费改革转移支付村级管理费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分为98.95分,评价结果为优。项目全年预算数为215.03万元,执行数为215.03万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:及时按月发放两委主干基础报酬,年底一次性发放两委主干绩效工资;各村按需要支付办公经费。提高村干部生活水平,保障基层组织基本运转;二是工作开展情况及评价结论:根据实际测算数及标准,实际发放金额215.03万元。三是项目绩效指标完成情况:该项目完成良好,年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:目标值设置较高,未达到预期目标。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度,全流程跟踪管理资金,手续齐全,及时下达,及时拨付。
(25)赵城乡镇工作补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为447.88万元,执行数为447.88万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:按进度及时发放乡镇工作补贴,稳定乡镇干部队伍,进一步加强和改进乡镇工作,促进农村经济社会协调发展;二是工作开展情况及评价结论:根据实际测算数及标准,实际发放金额447.88万元。三是项目绩效指标完成情况:该项目完成良好,年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度,全流程跟踪管理资金,手续齐全,及时下达,及时拨付。
(26)赵城选派干部到村任职报酬及生活补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为15.55万元,执行数为15.55万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:按照《洪洞县选派机关事业单位干部到村担任党组织书记工作方案》(洪办发[2020]7号 )规定,按月按规定进度发放;二是工作开展情况及评价结论:根据实际测算数及标准,实际发放金额15.55万元。三是项目绩效指标完成情况:该项目完成良好,年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度,全流程跟踪管理资金,手续齐全,及时下达,及时拨付。
(27)赵城尧源污水处理厂工程运营资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分为98.04分,评价结果为优。项目全年预算数为176.07万元,执行数为176.07万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:污水处理厂建设逐步提升,农民生活环境得到明显改善,幸福指数提升;二是工作开展情况及评价结论:根据实际测算数及标准,实际发放金额176.07万元。三是项目绩效指标完成情况:该项目完成良好,年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:预算资金使用计划性有待加强,完善用款计划管理,更科学合理的编制资金使用计划,进一步细化收支项目,按项目、按时间、按进度支出,提高资金的使用效益。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度,全流程跟踪管理资金,手续齐全,及时下达,及时拨付。
(28)赵城尧源污水处理厂工程运营资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为300万元,执行数为300万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:污水处理厂建设逐步提升,农民生活环境得到明显改善,幸福指数提升;二是工作开展情况及评价结论:根据实际测算数及标准,实际发放金额300万元。三是项目绩效指标完成情况:该项目完成良好,年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度,全流程跟踪管理资金,手续齐全,及时下达,及时拨付。
(29)2021年乡村环境治理补助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为91.67万元,执行数为91.67万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:及时对2021年赵城镇28个行政村的街道打扫、各个垃圾点的垃圾清运工作,改善人居环境,提高村民的幸福指数,提升乡村环境综合质量;二是工作开展情况及评价结论:根据实际测算数及标准,实际发放金额91.67万元。三是项目绩效指标完成情况:该项目完成良好,年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度,全流程跟踪管理资金,手续齐全,及时下达,及时拨付。
(30)2020年车补项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为17.91万元,执行数为17.91万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:及时发放赵城2020年涉及27人车补;二是工作开展情况及评价结论:根据实际测算数及标准,实际发放金额17.91万元。三是项目绩效指标完成情况:该项目完成良好,年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度,全流程跟踪管理资金,手续齐全,及时下达,及时拨付。
(31)赵城乡镇工作补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为114.86万元,执行数为114.86万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:按进度及时发放乡镇工作补贴,稳定乡镇干部队伍,进一步加强和改进乡镇工作,促进农村经济社会协调发展;二是工作开展情况及评价结论:根据实际测算数及标准,实际发放金额114.86万元。三是项目绩效指标完成情况:该项目完成良好,年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度,全流程跟踪管理资金,手续齐全,及时下达,及时拨付。
(32)2020年度考核优秀等次公务员奖励项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为1.65万元,执行数为1.65万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:及时发放2020年度考核评定为优秀等次公务员发放奖励;二是工作开展情况及评价结论:根据实际测算数及标准,实际发放金额1.65万元。三是项目绩效指标完成情况:该项目完成良好,年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度,全流程跟踪管理资金,手续齐全,及时下达,及时拨付。
(33)2021年乡村环境治理补助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分为92.58分,评价结果为优。项目全年预算数为38.71万元,执行数为38.71万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:及时对2021年赵城镇28个行政村的街道打扫、各个垃圾点的垃圾清运工作,改善人居环境,提高村民的幸福指数,提升乡村环境综合质量;二是工作开展情况及评价结论:根据实际测算数及标准,实际发放金额38.71万元。三是项目绩效指标完成情况:该项目完成良好,年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:预算资金使用计划性有待加强,完善用款计划管理,更科学合理的编制资金使用计划,进一步细化收支项目,按项目、按时间、按进度支出,提高资金的使用效益。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度,全流程跟踪管理资金,手续齐全,及时下达,及时拨付。
(34)差额人员工资、车补项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为4.94万元,执行数为4.94万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:按时按进度拨付工资及车补;二是工作开展情况及评价结论:根据实际测算数及工资标准,发放金额49400元。三是项目绩效指标完成情况:该项目完成良好,年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:预算资金使用计划性有待加强,完善用款计划管理,更科学合理的编制资金使用计划,进一步细化收支项目,按项目、按时间、按进度支出,提高资金的使用效益。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度,全流程跟踪管理资金,手续齐全,及时下达,及时拨付。
(35)差额人员职业年金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分为98.71分,评价结果为优。项目全年预算数为0.32万元,执行数为0.32万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:按时按进度拨付职业年金;二是工作开展情况及评价结论:根据实际测算数及标准,实际发放金额0.32万元。三是项目绩效指标完成情况:该项目完成良好,年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:预算资金使用计划性有待加强,完善用款计划管理,更科学合理的编制资金使用计划,进一步细化收支项目,按项目、按时间、按进度支出,提高资金的使用效益。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度,全流程跟踪管理资金,手续齐全,及时下达,及时拨付。
(36)考录公务员、新增村干部工资项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分为98.25分,评价结果为优。项目全年预算数为6.32万元,执行数为6.32万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:及时发放赵城公务员南海的工资;二是工作开展情况及评价结论:根据实际测算数及标准,实际发放金额63196.28元。三是项目绩效指标完成情况:该项目完成良好,年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:预算资金使用计划性有待加强,完善用款计划管理,更科学合理的编制资金使用计划,进一步细化收支项目,按项目、按时间、按进度支出,提高资金的使用效益。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度,全流程跟踪管理资金,手续齐全,及时下达,及时拨付。
(37)2020年度目标责任考核奖励资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:提高公务员工作积极性,保持公务员队伍争先创优活力;二是工作开展情况及评价结论:根据实际测算数及工资标准,发放金额20000元。三是项目绩效指标完成情况:该项目完成良好,年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度,全流程跟踪管理资金,手续齐全,及时下达,及时拨付。
(38)2020年考录人员及退役军人补发工资项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为0.39万元,执行数为0.39万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:及时发放退役军人郭康2020年的工资;二是工作开展情况及评价结论:根据实际测算数及标准,实际发放金额3893元。三是项目绩效指标完成情况:该项目完成良好,年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度,全流程跟踪管理资金,手续齐全,及时下达,及时拨付。
(39)2020年零星增资项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为0.31万元,执行数为0.31万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:及时发放赵城2020年零星增资的经费;二是工作开展情况及评价结论:根据实际测算数及标准,实际发放金额0.31万元。三是项目绩效指标完成情况:该项目完成良好,年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度,全流程跟踪管理资金,手续齐全,及时下达,及时拨付。
(40)2020年普调增资项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为6.42万元,执行数为6.42万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:及时发放赵城2020年普调增资的经费;二是工作开展情况及评价结论:根据实际测算数及标准,实际发放金额64152元。三是项目绩效指标完成情况:该项目完成良好,年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度,全流程跟踪管理资金,手续齐全,及时下达,及时拨付。
3、部门整体绩效自评情况
我单位2021年度开展了部门整体支出绩效自评价,共涉及资金3170.87万元,从评价情况来看,我单位对30项目进行自评管理,做到有法可依,有章可循,实现管理的规范化、制度化。进一步健全机关各项财务制度,严格财经手续,完善经费使用内部控制制度,加强对原始票据的合法性、完整性审核,做到票据合法规范,手续完备。
洪洞县赵城镇人民政府整体绩效自评表 | |||||||
年度计划完成情况 | |||||||
职能名称 | 政策或重点任务 | 完成情况 | 预算数(万元) | 其中:财政拨款 | 执行数(万元) | ||
1 | 讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题 | 制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 | 已完成 | 2,968.36 | 2,968.36 | 2,968.36 | |
金额合计 | 2,968.36 | 2,968.36 | 2,968.36 | ||||
绩效自评指标 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 |
产出指标 | 数量 | 党建经费和村级管理费 | 9 | =41个行政村 | =41个行政村 | 100% | 9 |
农村道路建设经费 | 9 | =41个行政村 | =41个行政村 | 100% | 9 | ||
质量 | 农村道路合格率 | 9 | 1 | 1 | 100% | 9 | |
时效 | 农村道路建设经费拨付及时性 | 9 | 1 | 1 | 100% | 9 | |
党建经费和村级管理费拨付及时性 | 9 | 1 | 1 | 100% | 9 | ||
成本 | 成本节约率 | 9 | >0% | >0% | 100% | 9 | |
效益指标 | 经济效益 | 促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展 | 9 | 1 | 1 | 100% | 9 |
社会效益 | 维护基层政权的正常运行 | 9 | 1 | 1 | 100% | 9 | |
生态效益 | |||||||
可持续影响 | 长效管理机制 | 9 | 100% | 1 | 100% | 9 | |
满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | 9 | ≥95% | ≥95% | 100% | 9 |
合计 | 90 | 90(优秀) |
4.部门评价项目绩效评价结果
我单位本年度未开展部门评价。
(五)其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 相关附件
附件1:洪洞县赵城镇人民政府2021年度部门决算公开表01-10
附件2:洪洞县赵城镇人民政府2021年度项目支出绩效自评表
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