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洪洞县大槐树镇人民政府2021年度部门决算

2022-09-27
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洪洞县大槐树镇人民政府

2021年度部门决算

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件


 第一部分 概况

一、部门职责

(一)执行上级行政机关的决定、法律、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三)承担国有资产、集体资产管理和监督;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

(四)开展社会主义民主和法治宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

(五)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

(六)加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

(七)指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。

   二、机构设置情况

洪洞县大槐树镇人民政府内设5个股室,包括:党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室下设3个事业单位:党群服务中心、综合便民中心、退役军人服务站洪洞县大槐树镇人民政府2021年度决算人数91人,其中:在职90人、离退休1人

第二部分2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表 

第三部分2021年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2021年度部门决算收入4377.77万元、支出4880.25万元。与2020年相比,收入减少1685.51万元,下降27.79%,支出减少733.31万元,下降13.06%。主要原因是:农村户厕改造经费减少、减少新冠肺炎疫情防控工作经费、节能环保手续不完善,未完成支付

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4377.77万元,其中:财政拨款收入4377.77万元,占比100%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%;附属单位上缴收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。

  三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4880.25万元,其中:基本支出1124.2万元,占比23.04%;项目支出3756.06万元,占比76.96%;上缴上级支出0万元,占比0%,经营支出0万元,占比0%,对附属单位补助支出0万元,占比0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4377.77万元、支出总计4880.25万元。与2020年相比,财政拨款收入减少1685.51万元,下降27.8%;财政拨款支出减少733.31万元,下降13.06%主要原因是农村户厕改造经费减少、减少新冠肺炎疫情防控工作经费、节能环保手续不完善,未完成支付

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出4109万元,占本年度支出总额的93.86%。与2020年相比,增加695.81万元,增长20.39%。主要原因是乡村振兴项目资金增加。其中,人员经费1948.71万元,占比47.43%,日常公用经费2160.29万元,占比52.57%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出4880.25万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1470.37万元,占30.13%;社会保障和就业(类)支出212.41万元,占4.35%;卫生健康(类)支出13.02万元,占0.27%;节能环保(类)支出387.99万元,占7.95%;城乡社区(类)支出1372.81万元,占28.13%;农林水(类)支出1351.22万元,占27.69%;住房保障(类)支出70.43万元,占1.44%;其他(类)支出2万元,占0.04%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款年初预算3226.74万元,支出决算4109万元,完成年初预算的127.34%。其中:

1、一般公共服务支出(类)。年初预算1337.12万元,支出决算1470.37万元,完成年初预算的109.96%,用于我单位职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、基本医疗保险及其他社会保险、公用经费及离任两委主干补助方面的支出,占一般公共预算支出的35.78%。较2020年决算增加4.17万元,增长0.28%,主要原因是编制人数增加、普调增资。

具体情况如下:

政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算567.53万元,支出决算570.62万元,完成年初预算的100.54%,用于我单位机关人员的工资福利支出、项目方面的支出。较2020年决算增加41.92万元,增长7.93%,主要原因是10名计生人员工资、保险在一般公共预算中支出、普调增资。

政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算386.11万元,支出决算416.04万元,完成年初预算的107.75%,用于我单位机关人员的工资福利支出、项目方面的支出。较2020年决算增加123.43万元,增长42.18%主要原因是补发车补,普调增资等。

政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算11.37万元,支出决算11.37万元,完成年初预算的100%,用于机关伙食补助方面的支出。较2020年决算增加0万元,主要原因是与上年决算数相同。

党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算372.11万元,支出决算370.3万元,完成年初预算的99.51%,用于选派干部到村任职报酬及生活补助、党建行政事务管理经费方面的支出。较2020年决算减少15.2万元,下降3.94%,主要原因是我镇村子合并,经费减少。

2、组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算0万元,支出决算102.04万元,完成年初预算的0%,用于农村离任“两委”主干生活补贴经费等方面的支出。较2020年决算减少36.77万元,下降26.49%,主要原因是两委主干补贴、三基建设项目经费支出减少。

3、社会保障和就业支出(类)。年初预算210.13万元,支出212.41万元,完成年初预算的101.09%,用于行政单位离退休、机关事业基本养老保险、机关事业单位职业年金缴费方面的支出。占一般公共预算支出的5.17%。较2020年决算增加111.34万元,增长110.16%,主要原因是人员普调增资,基数提标、增加退休人员采暖补贴及补充医疗保险、增加了72名社区工作者养老保险。

具体情况如下:

行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算26.86万元,支出决算30.85万元,完成年初预算的114.85%,用于退休人员采暖补贴和医疗保险方面的支出。较2020年决算增加21.35万元,增长224.74%,主要原因是增加退休人员采暖补贴及补充医疗保险。

行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算152.01万元,支出决算150.3万元,完成年初预算的98.88%,用于机关事业基本养老保险方面的支出。较2020年决算增加59.7万元,增长65.89%,主要原因是考录公务员经费、人员普调增资、零星增资等。

行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算31.26万元,支出决算31.26万元,完成年初预算的100%,用于机关事业职业年金方面的支出。较2020年决算增加30.29万元,增长31.32%, 主要原因是新增退休人员职业年金。

4、卫生健康支出(类)。年初预算13.02万元,支出13.02万元,完成年初预算的100%,用于突发公共卫生事件应急处理、计划生育服务方面的支出。占一般公共预算支出的0.32%。较2020年决算减少96.42万元,减少88%,主要原因是10名计生人员工资、保险不在此项目列支、新冠肺炎疫情防控工作经费减少。

具体情况如下:

计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算13.02万元,支出决算13.02万元,完成年初预算的100%,用于突发公共卫生事件应急处理、计划生育服务方面的支出。较2020年决算减少73.42万元,减少84.94%,主要原因是10名计生人员工资、保险不在此项目列支。

5、节能环保支出(类)。年初预算200万元,支出387.99万元,完成年初预算的193.99%,用于节能环保方面的支出。占一般公共预算支出的9.44%。较2020年决算增加了83.81万元,增加27.55%,主要原因为2020年中央水、农村环境整治专项资金财政返还额度。

具体情况如下:

污染防治(款)水体(项)。年初预算0万元,支出决算216.8万元,用于2020年中央水、农村环境整治专项资金方面的支出。较2020年决算增加213.6万元,增长6675%,主要原因为2020年中央水、农村环境整治专项资金财政返还额度。

自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算200万元,支出决算171.19万元,完成年初预算的85.6%,用于农村环境保护方面的支出。较2020年决算减少28.81万元,下降14.4%,主要原因是手续不完善,未完成支付。

6、城乡社区支出(类)。年初预算1126.18万元,支出1372.81万元,完成年初预算的121.89%,用于征地和拆迁补偿,社区工作者的工资、社区工作经费方面的支出。占一般公共预算支出的33.41%。较2020年决算减少1137.55万元,减少45.31%,主要原因是我镇增加了社区工作者的工资、保险。

具体情况如下:

城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算741.79万元,支出决算601.57万元,完成年初预算的81.1%,用于征地和拆迁补偿,社区工作者的工资、社区工作经费方面的支出。较2020年决算增加291.57万元,增长94.05%,主要原因是我镇增加了社区工作者的工资、保险。

国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算384.39万元,支出决算771.25万元,完成年初预算的200.64%,用于征地和拆迁补偿、环境整治。较2020年决算减少1429.13万元,下降64.95%,主要原因是发展集体经济和公益事业建设资金减少。

7、农林水支出(类)。年初预算652.17万元,支出1351.22万元,完成年初预算的207.19%,用于农村道路建设、其他农业农村支出、党建经费方面的支出。占一般公共预算支出的32.88%。较2020年决算增加319.23万元,增长30.93%,主要原因是乡村振兴项目经费增加。

具体情况如下:

农业农村(款)农村道路建设(项)。年初预算125万元,支出决算121万元,完成年初预算的96.8%,用于农村道路建设方面的支出。较2020年决算增加96万元,增长384%,主要原因是后坡底社区枫辉西街破损路段建设项目经费增加。

农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算123.27万元,支出决算167.22万元,完成年初预算的135.65%,用于其他农业农村支出、党建经费方面的支出。较2020年决算减少42.12万元,减少20.12%,主要原因是农村户厕改造经费减少。

扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算123.27万元,支出决算331.1万元,完成年初预算的135.65%,用于其他农业农村支出、党建经费方面的支出。较2020年决算增加304.4万元,增长1140.07%,主要原因是乡村振兴项目资金增加。

农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。年初预算0万元,支出决算382.21万元,用于对村级公益事业建设的补助资金等方面的支出。较2020年决算减少32.74万元,下降7.89%,主要原因是一事一议资金减少。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算378万元,支出决算349.68万元,完成年初预算的92.51%,用于农村转移支付村级管理费方面的支出。较2020年决算减少1.32万元,下降0.38%,主要原因是我镇村子合并,经费减少。

8、住房保障支出(类)。年初预算72.51万元,支出70.43万元,完成年初预算的97.13%,用于住房公积金方面的支出。占一般公共预算支出的1.71%。较2020年决算减少1.59万元,下降2.2%,主要原因是我镇退休人员3名,李双怀、李同喜、张奎芳。

具体情况如下:

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算72.51万元,支出决算70.43万元,完成年初预算的97.13%,用于住房公积金方面的支出。较2020年决算减少1.59万元,下降2.2%,主要原因是我镇退休人员3名,李双怀、李同喜、张奎芳。

9、其他支出(类)。年初预算0万元,支出2万元,完成年初预算的0%,用于目标责任考核奖励资金方面的支出。占一般公共预算支出的1.71%。较2020年决算减少14.13万元,下降87.6%,主要原因是南同蒲铁路沿线危树处置工作经费减少。

具体情况如下:

其他支出(款)其他支出(项)。年初预算0万元,支出决算2万元,完成年初预算的0%,用于目标责任考核奖励资金方面的支出。较2020年决算减少14.13万元,下降87.6%,主要原因是南同蒲铁路沿线危树处置工作经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1124.2万元,其中:人员经费893.08万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助;公用经费231.12万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:我单位无“三公”经费。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1)因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。2021年因公出国(境)团组共计0个,0人,具体如下:0。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。其中:公务用车购置年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

公务用车购置及运行维护费比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:公务用车购置费比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:我单位无公务用车。截至2021年底,洪洞县大槐树镇人民政府使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为0辆(当年)、保有量为0辆。

3)公务接待费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。0支出,共接待0批次,0人次

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初预算为384.39万元、支出决算为771.25万元完成年初预算的200.64%,决算数大于预算数的原因为:农村人居环境整治经费增加。与2020年相比,收入总计增加327.98万元,增长85.32%,支出总计增加551.21万元,增长250.5%。主要原因是农村人居环境整治经费增加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)预算数的原因为:我单位无国有资本运营。与2020年相比,收入总计增加(减少)0万元,增长(下降)0%,支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是我单位无国有资本运营。  

十、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

2021机关运行经费年初预算为222.74万元,支出决算231.12万元,完成年初预算的103.76%,决算数大于预算数的主要原因是:人员编制数量增加。与2020相比,支出增加8.94万元,增长4.02%主要原因是人员编制数量增加。

  (二)政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额520.55万元,其中:政府采购货物支出4.8万元,占0.93%,政府采购工程支出515.75万元,占99.99%,政府采购服务支出0万元,占0%。政府采购授予中小企业合同金额520.55万元,占政府采购支出总额的100%。其中:授予小微企业合同金额520.55万元,占政府采购支出总额的100%。

  (三)国有资产占用情况说明

截至202112月31日,本单位共有车辆3辆(本年购置0辆),其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是我单位待报废车辆;单位价值50万元以上的通用设备0套;单位价值100万元以上的专用设备0套;房屋建筑物建筑面积3059平方米,价值137.82万元;在建工程0万元。

  (四)预算绩效情况说明

  1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2021年度部门预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目48个,涉及资金3252.4万元。

我单位开展整体支出绩效评价,涉及资金3252.4万元。从评价情况来看,洪洞县大槐树镇人民政府2021年财政项目支出绩效自评项目共48个,财政拨款总金额为3252.4万元,支出3252.4万元,支付率达到100%。

本单位未开展部门评价。

2、部门决算中项目绩效自评情况

1)差额人员工资、车补项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100,评价结果为优项目全年预算数为14.73万元,执行数为14.73万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:按时拨付差额人员工资、车补;二是工作开展情况及评价结论:项目决策较好;三是项目绩效指标完成情况:项目按时实施,预算执行率100%,达到预期。发现的主要问题及原因:做好工资、车补测算,协调沟通,保证工资、车补的按时发放。下一步改进措施:及时发放,提高工作效率。

2)差额人员养老保险项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100,评价结果为优项目全年预算数为2.04万元,执行数为2.04万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:按时发放差额人员保险;二是工作开展情况及评价结论:项目决策较好;三是项目绩效指标完成情况:项目按时实施,预算执行率100%,达到预期。发现的主要问题及原因:做好差额人员养老保险测算,协调沟通,保证差额人员养老保险的发放。下一步改进措施:及时发放,提高工作效率。

3)差额人员职业年金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100,评价结果为优项目全年预算数为1.02万元,执行数为1.02万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:按时发放差额人员保险;二是工作开展情况及评价结论:项目决策较好;三是项目绩效指标完成情况:项目按时实施,预算执行率100%,达到预期。发现的主要问题及原因:做好职业年金测算,协调沟通,保证职业年金的发放。下一步改进措施:及时发放,提高工作效率。

4)城中村创卫工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100,评价结果为优项目全年预算数为171.02万元,执行数为171.02万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:大槐树镇共20个村,保洁员156人、环卫车20辆,每年清运垃圾约630大车,498小车,清运垃圾时需用人工40人;二是工作开展情况及评价结论:项目决策较好;三是项目绩效指标完成情况:项目按时实施,预算执行率100%,达到预期。发现的主要问题及原因:做好项目测算,加强对资金的管理。下一步改进措施:定期检查项目的发放。

5)党建行政事务管理经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100,评价结果为优项目全年预算数为331.6万元,执行数为331.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:农村基层党支部日常工作、基层党组织活动室建设。保证党组织聚集力、战斗力,发挥基层堡垒作用;二是工作开展情况及评价结论:项目决策较好;三是项目绩效指标完成情况:项目按时实施,预算执行率100%,达到预期。发现的主要问题及原因:项目管理人员沟通不及时,工作效率低。下一步改进措施:定期检查项目的发放进展。

6)汾河工程占地补偿(三期)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100,评价结果为优项目全年预算数为8.34万元,执行数为8.34万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:该项目为汾河占地补偿三期费用,占地补偿面积8.34亩,占地补偿人数13人,补偿后提高了占地补偿农民的收入。农民生活得到明显改善,幸福指数提升;二是工作开展情况及评价结论:项目决策较好;三是项目绩效指标完成情况:项目按时实施,预算执行率100%,全部支付。发现的主要问题及原因:项目管理人员沟通不及时,工作效率低。下一步改进措施:根据项目进度合理支付。

7)汾河工程占地补偿(一期)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100,评价结果为优项目全年预算数为235.3万元,执行数为235.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:该项目为汾河占地补偿一期费用,占地补偿面积1176.5亩,占地补偿人数320人,补偿后提高了占地补偿农民的收入。农民生活得到明显改善,幸福指数提升;二是工作开展情况及评价结论:项目决策较好;三是项目绩效指标完成情况:项目按时实施,预算执行率100%,全部支付。发现的主要问题及原因:项目管理人员沟通不及时,工作效率低。下一步改进措施:定期检查项目的发放进度。

8)汾河占地补偿(二期)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100,评价结果为优项目全年预算数为55.05万元,执行数为55.05万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:该项目为汾河占地补偿二期费用,占地补偿面积275亩,占地补偿人数123人,补偿后提高了占地补偿农民的收入。农民生活得到明显改善,幸福指数提升;二是工作开展情况及评价结论:项目决策较好;三是项目绩效指标完成情况:项目按时实施,预算执行率100%,达到预期。发现的主要问题及原因:项目管理人员沟通不及时,工作效率低。下一步改进措施:定期检查项目的发放进展。

9)扶贫工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为86.16,评价结果为良项目全年预算数为4.1万元,执行数为4.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:驻村帮扶工作主要用于贫困户工作经费、第一书记工作经费、工作队员补贴;二是工作开展情况及评价结论:项目决策较好;三是项目绩效指标完成情况:项目按时实施,预算执行率100%,全部支付。发现的主要问题及原因:做好项目的测算,加强对资金的管理。下一步改进措施:定期检查项目的发放。

10)关于下达2021年市级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金的通知项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100,评价结果为优项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:1、能彻底解决从一级路进入村后的脏乱差形象,为村民创造一个良好的生活居住环境。2、为村民发展经济,提供良好的交通便利条件。3、项目建设能带动村民自发维护村内环境卫生,共同建设美丽乡村;二是工作开展情况及评价结论:项目决策较好;三是项目绩效指标完成情况:项目按时实施,预算执行率100%,全部支付。发现的主要问题及原因:项目管理人员沟通不及时,工作效率低。下一步改进措施:定期检查项目的发放进度。

11)关于下达农村人居环境整治资金的通知项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100,评价结果为优项目全年预算数为170万元,执行数为170万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:有效改善乡镇人居环境,提升生活环境质量,提高乡镇居民幸福指数;二是工作开展情况及评价结论:项目决策较好;三是项目绩效指标完成情况:项目按时实施,预算执行率100%,达到预期。发现的主要问题及原因:项目管理人员沟通不及时,工作效率低。下一步改进措施:定期检查项目的发放进度。

12)后坡底社区枫辉西街破损路段建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100,评价结果为优项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:根据国家公路建设标准,严格按照设计方案和施工要求进行建设。确保工程达标;二是工作开展情况及评价结论:项目决策较好;三是项目绩效指标完成情况:项目按时实施,预算执行率100%,达到预期。发现的主要问题及原因:项目管理人员沟通不及时,工作效率低。下一步改进措施:定期检查项目的发放进度。

13)涧河修复工程占地补偿项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100,评价结果为优项目全年预算数为28.93万元,执行数为28.93万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:该项目为涧河修复工程占地补偿费用,占地补偿面积144.67亩,占地补偿人数32人,补偿后提高了占地补偿农民的收入。农民生活得到明显改善,幸福指数提升;二是工作开展情况及评价结论:项目决策较好;三是项目绩效指标完成情况:项目按时实施,预算执行率100%,达到预期。发现的主要问题及原因:项目管理人员沟通不及时,工作效率低。下一步改进措施:定期检查项目的发放进度。

14)农村税费改革转移支付计生经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100,评价结果为优项目全年预算数为13.02万元,执行数为13.02万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:解决计生人员60人全年工资,每人每季300元,保障计生工作的正常运行;二是工作开展情况及评价结论:项目决策较好;三是项目绩效指标完成情况:项目按时实施,预算执行率100%,达到预期。发现的主要问题及原因:项目管理人员沟通不及时,工作效率低。下一步改进措施:定期检查项目的发放进度。

15)农村税费改革转移支付农村道路建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98.4,评价结果为优项目全年预算数为21万元,执行数为21万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:此项目可修复本年度内各村级损坏道路550余平米,保障村民的出行便利;二是工作开展情况及评价结论:项目决策较好;三是项目绩效指标完成情况:项目按时实施,预算执行率100%,全部支付。发现的主要问题及原因:项目管理人员沟通不及时,工作效率低。下一步改进措施:定期检查项目的发放进度。

16)农村转移支付村级管理费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100,评价结果为优项目全年预算数为349.68万元,执行数为349.68万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作;二是工作开展情况及评价结论:项目决策较好;三是项目绩效指标完成情况:项目按时实施,预算执行率100%,达到预期。发现的主要问题及原因:项目管理人员沟通不及时,工作效率低。下一步改进措施:定期检查项目的发放进度。

17)社区服务群众专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100,评价结果为优项目全年预算数为115万元,执行数为115万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:保证了各个社区各项工作的有序进行;二是工作开展情况及评价结论:项目决策较好;三是项目绩效指标完成情况:项目按时实施,预算执行率100%,达到预期。发现的主要问题及原因:项目管理人员沟通不及时,工作效率低。下一步改进措施:定期检查项目的发放进度。

18)社区服务中心工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100,评价结果为优项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:保证了各个社区各项工作的有序进行;二是工作开展情况及评价结论:项目决策较好;三是项目绩效指标完成情况:项目按时实施,预算执行率100%,达到预期。发现的主要问题及原因:项目管理人员沟通不及时,工作效率低。下一步改进措施:定期检查项目的发放进度。

19)社区工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100,评价结果为优项目全年预算数为115万元,执行数为115万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:保证了各个社区各项工作的有序进行;二是工作开展情况及评价结论:项目决策较好;三是项目绩效指标完成情况:项目按时实施,预算执行率100%,达到预期。发现的主要问题及原因:项目管理人员沟通不及时,工作效率低。下一步改进措施:定期检查项目的发放进度。

20)时代广场占地补偿项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100,评价结果为优项目全年预算数为56.75万元,执行数为56.75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:该项目为时代广场占地费用,占地补偿面积378.3亩,占地补偿人数240人,补偿后提高了占地补偿农民的收入。农民生活得到明显改善,幸福指数提升;二是工作开展情况及评价结论:项目决策较好;三是项目绩效指标完成情况:项目按时实施,预算执行率100%,全部支付。发现的主要问题及原因:项目管理人员沟通不及时,工作效率低。下一步改进措施:定期检查项目的发放进度。

21)下达2020年度考核评定为优秀等次公务员发放奖励的通知项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100,评价结果为优项目全年预算数为2.55万元,执行数为2.55万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:2020年度考核评定为优秀等次公务员发放奖励25500元;二是工作开展情况及评价结论:项目决策较好;三是项目绩效指标完成情况:项目按时实施,预算执行率100%,全部支付。发现的主要问题及原因:及时发放奖励金,提高工作效率。下一步改进措施:定期检查项目的发放进度。

22)下达2020年度目标责任考核奖励资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100,评价结果为优项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:提高了工作人员积极性;二是工作开展情况及评价结论:项目决策较好;三是项目绩效指标完成情况:项目按时实施,预算执行率100%,全部支付。发现的主要问题及原因:项目管理人员沟通不及时,工作效率低。下一步改进措施:定期检查项目的发放进度。

23)下达2021年零星增资的通知项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100,评价结果为优项目全年预算数为1.78万元,执行数为1.78万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:根据洪财预函【2021】226号下达2021年零星增资17771元;二是工作开展情况及评价结论:项目决策较好;三是项目绩效指标完成情况:项目按时实施,预算执行率100%,达到预期。发现的主要问题及原因:做好工资测算,协调沟通,保证工资的发放。下一步改进措施:定期检查项目的发放进度。

24)下达2021年农村综合改革转移支付的通知项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100,评价结果为优项目全年预算数为85.85万元,执行数为85.85万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:根据临财农【2020】185号文件及一事一议办公室的分配意见,下达2021年农村综合改革转移支付858500元,主要用于南周壁村饮水工程;二是工作开展情况及评价结论:项目决策较好;三是项目绩效指标完成情况:项目按时实施,预算执行率100%,全部支付。发现的主要问题及原因:项目管理人员沟通不及时,工作效率低。下一步改进措施:定期检查项目的发放进度。

25)下达2021年普调增资的通知项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100,评价结果为优项目全年预算数为4.97万元,执行数为4.97万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:根据洪财预函【2021】227号下达2021年普调增资49692元;二是工作开展情况及评价结论:项目决策较好;三是项目绩效指标完成情况:项目按时实施,预算执行率100%,达到预期。发现的主要问题及原因:做好工资测算,协调沟通,保证工资的发放。下一步改进措施:定期检查项目的发放进度。

26)下达2021年市级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金的通知项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100,评价结果为优项目全年预算数为7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:根据临财农【2021】20号文件,下达2021年市级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金70000元。主要用于西永一道路硬化项目;二是工作开展情况及评价结论:项目决策较好;三是项目绩效指标完成情况:项目按时实施,预算执行率100%,全部支付。发现的主要问题及原因:项目管理人员沟通不及时,工作效率低。下一步改进措施:定期检查项目的发放进度。

27)下达2021年衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100,评价结果为优项目全年预算数为13万元,执行数为13万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:解决道路坑洼及路面积水排水问题,保障村民的基本生产、生活条件;二是工作开展情况及评价结论:项目决策较好;三是项目绩效指标完成情况:项目按时实施,预算执行率100%,全部支付。发现的主要问题及原因:项目管理人员沟通不及时,工作效率低。下一步改进措施:定期检查项目的发放进度。

28)下达2021年衔接推进乡村振兴补助资金的通知项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100,评价结果为优项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:根据农业农村局的申请报告及分配意见,下达2021年衔接推进乡村振兴补助资金600000元,主要用于秦壁村农贸市场维修改造基础工程;二是工作开展情况及评价结论:项目决策较好;三是项目绩效指标完成情况:项目按时实施,预算执行率100%,达到预期。发现的主要问题及原因:项目管理人员沟通不及时,工作效率低。下一步改进措施:定期检查项目的发放进度。

29)下达采暖费的通知项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100,评价结果为优项目全年预算数为2.97万元,执行数为2.97万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:行政单位离退休采暖补贴;二是工作开展情况及评价结论:项目决策较好;三是项目绩效指标完成情况:项目按时实施,预算执行率100%,全部支付。发现的主要问题及原因:及时发放补助,提高工作效率。下一步改进措施:定期检查项目的发放进度。

30)下达车补的通知项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100,评价结果为优项目全年预算数为7.46万元,执行数为7.46万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:关于下达单位车补经费74525元;二是工作开展情况及评价结论:项目决策较好;三是项目绩效指标完成情况:项目按时实施,预算执行率100%,全部支付。发现的主要问题及原因:做好车补的测算,协调沟通,保证车补的发放。下一步改进措施:定期检查项目的发放进度。

31)下达考录公务员经费的通知项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100,评价结果为优项目全年预算数为6.6万元,执行数为6.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:关于下达考录公务员经费65979.42元保障公务员生活水平;二是工作开展情况及评价结论:项目决策较好;三是项目绩效指标完成情况:项目按时实施,预算执行率100%,达到预期。发现的主要问题及原因:做好工资、保险测算,协调沟通,保证工资、保险的发放。下一步改进措施:及时发放工资,保险,提高工作效率。

32)下达离休干部生活补贴的通知项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100,评价结果为优项目全年预算数为0.34万元,执行数为0.34万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:关于下达单位离休干部生活补贴3305元保障离休人员生活水平;二是工作开展情况及评价结论:项目决策较好;三是项目绩效指标完成情况:项目按时实施,预算执行率100%,全部支付。发现的主要问题及原因:做好测算,协调沟通,保证离休干部生活补贴的发放。下一步改进措施:定期检查项目的发放进度。

33)下达农村人居环境优化提升专项大整治行动首次经费的通知项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100,评价结果为优项目全年预算数为45万元,执行数为45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:有效改善乡镇人居环境,提升生活环境质量,提高乡镇居民幸福指数;二是工作开展情况及评价结论:项目决策较好;三是项目绩效指标完成情况:项目按时实施,预算执行率100%,全部支付。发现的主要问题及原因:项目管理人员沟通不及时,工作效率低。下一步改进措施:定期检查项目的发放进度。

34)下达农村人居环境整治资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100,评价结果为优项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:有效改善乡镇人居环境,提升生活环境质量,提高乡镇居民幸福指数;二是工作开展情况及评价结论:项目决策较好;三是项目绩效指标完成情况:项目按时实施,预算执行率100%,全部支付。发现的主要问题及原因:项目管理人员沟通不及时,工作效率低。下一步改进措施:定期检查项目的发放进度。

35)下达社区工作者医疗保险资金的通知项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100,评价结果为优项目全年预算数为9.21万元,执行数为9.21万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:社区工作者医疗保险资金92037.12元;二是工作开展情况及评价结论:项目决策较好;三是项目绩效指标完成情况:项目按时实施,预算执行率100%,全部支付。发现的主要问题及原因:及时发放补助,提高工作效率。下一步改进措施:定期检查项目的发放进度。

36)乡村环境治理资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为97.15,评价结果为优项目全年预算数为95.92万元,执行数为95.92万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:大槐树镇51个行政村村内街道清扫,垃圾清运,杂草清锄等工作;二是工作开展情况及评价结论:项目决策较好;三是项目绩效指标完成情况:项目按时实施,预算执行率100%,达到预期。发现的主要问题及原因:项目管理人员沟通不及时,工作效率低。下一步改进措施:定期检查项目的发放进展。

37)乡镇机关食堂补助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100,评价结果为优项目全年预算数为11.37万元,执行数为11.37万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:1:补助140人的伙食费。2:保障食堂正常运转3:保障机关工作正常开展;二是工作开展情况及评价结论:项目决策较好;三是项目绩效指标完成情况:项目按时实施,预算执行率100%,达到预期。发现的主要问题及原因:项目管理人员沟通不及时,工作效率低。下一步改进措施:定期检查项目的发放进展。

38)选派农村干部报酬及生活补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100,评价结果为优项目全年预算数为38.7万元,执行数为38.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:选派干部报酬上浮10%的标准,担任村党组织书记的每人每年35830元,担任村党组织其他干部的每人每年21510元,将选派干部岗位报酬以及每人每年1万元生活补助;二是工作开展情况及评价结论:项目决策较好;三是项目绩效指标完成情况:项目按时实施,预算执行率100%,达到预期。发现的主要问题及原因:做好选派人员的工资测算,协调沟通,保证工资的发放。下一步改进措施:定期检查项目的发放进展。

39)遗属补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100,评价结果为优项目全年预算数为2.95万元,执行数为2.95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:乡镇遗属补助;二是工作开展情况及评价结论:项目决策较好;三是项目绩效指标完成情况:项目按时实施,预算执行率100%,全部支付。发现的主要问题及原因:及时发放补助,提高工作效率。下一步改进措施:定期检查项目的发放进展。

40)75名社区工作者工资及保险项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98.47,评价结果为优项目全年预算数为378.81万元,执行数为378.81万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:为社区居民提供更好的服务,维护各个社区的正常运转;二是工作开展情况及评价结论:项目决策较好;三是项目绩效指标完成情况:项目按时实施,预算执行率100%,达到预期。发现的主要问题及原因:及时发放工资,提高工作效率。下一步改进措施:定期检查项目的发放进展。

41)2020年车补项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100,评价结果为优项目全年预算数为29.63万元,执行数为29.63万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:2020年车补;二是工作开展情况及评价结论:项目决策较好;三是项目绩效指标完成情况:项目按时实施,预算执行率100%,全部支付。发现的主要问题及原因:与项目人员及时沟通,提高工作效率。下一步改进措施:定期检查项目的发放进展。

42)2020年第三批农村综合改革转移支付项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100,评价结果为优项目全年预算数为55.06万元,执行数为55.06万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:解决村民出行,下水道排水困难问题,彻底解决硬化道路,下水道排水困难问题,促进农村经济快速发展,增加农民收入;二是工作开展情况及评价结论:项目决策较好;三是项目绩效指标完成情况:项目按时实施,预算执行率100%,全部支付。发现的主要问题及原因:项目管理人员沟通不及时,工作效率低。下一步改进措施:定期检查项目的发放进展。

43)2020年零星增资项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98.2,评价结果为优项目全年预算数为1.35万元,执行数为1.35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:2020年零星增资;二是工作开展情况及评价结论:项目决策较好;三是项目绩效指标完成情况:项目按时实施,预算执行率100%,全部支付。发现的主要问题及原因:做好工资测算,协调沟通,保证工资的发放。下一步改进措施:定期检查项目的发放进展。

44)2020年普调增资项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98.2,评价结果为优项目全年预算数为10.53万元,执行数为10.53万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:2020年普调增资;二是工作开展情况及评价结论:项目决策较好;三是项目绩效指标完成情况:项目按时实施,预算执行率100%,达到预期。发现的主要问题及原因:做好工资测算,协调沟通,保证工资的发放。下一步改进措施:定期检查项目的发放进展。

45)2020年养老保险项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99.1,评价结果为优项目全年预算数为3.12万元,执行数为3.12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:2020年养老保险;二是工作开展情况及评价结论:项目决策较好;三是项目绩效指标完成情况:项目按时实施,预算执行率100%,达到预期。发现的主要问题及原因:做好养老保险测算,协调沟通,保证工资的发放。下一步改进措施:定期检查项目的发放进展。

46)2021年财政专项扶贫资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100,评价结果为优项目全年预算数为220万元,执行数为220万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:南磨村打机井及配套设施帮助脱贫户及三类户9户21人,增加收入54000元,带动本村及周边种植发展小麦、玉米等430余亩地,实现产值77万元,增加村民收入,壮大集体经济;南营村农田灌溉渠修复工程项目实施后,帮助村民500户1600人,增加收入带动本村及周边种植发展小麦、玉米等2000余亩地,实现产值200余万元。带动经济发展,增加村民收入,群众生活水平提高;南营村养殖场建设项目实施后,帮助村民500户1600人,增加收入带动本村及周边种植发展小麦、玉米等2000余亩地,实现产值200余万元。带动经济发展,增加村民收入,群众生活水平提高;李堡村酿造厂一期改造工程项目建成后能解决部分农村剩余劳动力就业问题,可安排脱贫户、残疾人、困难户65人就业增收每年20万元,每年可增加村集体收入30万元左右;二是工作开展情况及评价结论:项目决策较好;三是项目绩效指标完成情况:项目按时实施,预算执行率100%,全部支付。发现的主要问题及原因:项目管理人员沟通不及时,工作效率低。下一步改进措施:定期检查项目的发放进展。

47)2021年农村综合改革转移支付项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为94.71,评价结果为优项目全年预算数为183.88万元,执行数为183.88万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:解决村民出行,下水道排水困难问题,促进农村经济快速发展,增加农民收入;二是工作开展情况及评价结论:项目决策较好;三是项目绩效指标完成情况:项目按时实施,预算执行率100%,达到预期。发现的主要问题及原因:项目管理人员沟通不及时,工作效率低。下一步改进措施:定期检查项目的发放进展。

48)2021年社区事务转移支付补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100,评价结果为优项目全年预算数为14.59万元,执行数为14.59万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:保证了各个社区各项工作的有序进行;二是工作开展情况及评价结论:项目决策较好;三是项目绩效指标完成情况:项目按时实施,预算执行率100%,达到预期。发现的主要问题及原因:项目管理人员沟通不及时,工作效率低。下一步改进措施:定期检查项目的发放进展。

3、部门整体绩效自评情况

我单位2021年度开展了部门整体支出绩效自评价,共涉及资金3252.4万元,洪洞县大槐树镇人民政府2021年财政项目支出绩效自评项目共48个,财政拨款总金额为3252.4万元,支出3252.4万元,支付率达到100%。

洪洞县大槐树镇人民政府整体绩效自评表

2021年度计划完成情况








职能名称

政策或重点任务

完成情况

预算数(万元)

其中:财政拨款

执行数(万元)








1

促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展

道路建设

已完成

21

21

21

2

环境整治

已完成

95.92

95.92

95.92


金额合计



116.92

116.92

116.92

绩效自评指标

一级指标

二级指标

目标指标

权重

目标值

业绩值

完成率

指标得分









产出指标

数量

道路建设面积

6

12500平方米

12500平方米

12500

6

环境整治行政村个数

6

=51个

51个

100.00%

6

质量

道路建设验收合格率

6

1

100%

100.00%

6

环境整治垃圾定点存放率

6

>=95%

95%

100.00%

6

时效

道路建设实施时间

6

2021年1-12月

2021年1-12月

2021

6

环境整治垃圾处理及时率

6

1

100%

100.00%

6

成本

道路建设维修成本

6

80元/平方米

80元/平方米

80

6

环境整治省级资金

8

123.27万元

123.27万元

123.27

8

效益指标

经济效益







社会效益

道路建设出行方便率

7

1

100%

100.00%

7

环境整治改善农村生活环境

7

100%

100%

7

生态效益

道路建设环境改善率

7

1

100%

100.00%

7

可持续影响

道路建设长效管理机制

7

完善

100%

100%

7

环境整治提高村民生活指数

8

长期

100%

100%

8

满意度指标

满意度

道路建设群众满意度

7

1

100%

100.00%

7

环境整治村民满意度

7

>=98%

98%

100.00%

7



合计

100




100(优秀)

4.部门评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门评价。

(五)其他需要说明的事项

第四部分 名词解释 

  一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  八、“三公”经费:指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  第部分相关附件

附件1洪洞县大槐树镇人民政府2021年度部门决算公开表01-10

附件2洪洞县大槐树镇人民政府2021年度项目支出绩效自评表



洪洞县大槐树镇人民政府2021年度部门决算.zip


  

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